La Oficina de Control Interno presenta el avance del Sistema de Control Interno del período comprendido entre enero y junio de 2022, a través del informe pormenorizado de Control Interno teniendo en cuenta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual incluye en su séptima dimensión el componente de control interno. El siguiente informe compila el avance, fortalezas y debilidades que fueron evidenciados en cada uno de los procesos de la entidad, durante el período en mención, relacionadas con la articulación de los sistemas de calidad y control interno con MIPG.